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報稅怎么報(電子發(fā)票怎么報稅清卡)
2021-06-25 09:05:45

2分鐘讓你輕松學(xué)會小規(guī)模納稅人報稅流程!

新版電子稅務(wù)局上線了,錯過稅務(wù)局培訓(xùn)不要擔(dān)心!今天為你劃!重!點!輕松幫你辦理小規(guī)模增值稅納稅人申報!

申報時間

小規(guī)模納稅人一般以1個月或1個季度為一個納稅期,自到期之日起15日內(nèi)申報納稅;最后一天為法定節(jié)假日的,節(jié)假日滿后的第二天為期限的最后一天。期限內(nèi)連續(xù)法定節(jié)假日超過3個的,節(jié)假日順延。

感覺有點暈?說白了:一般情況下,每月15號是申報的最后一天;如果碰巧是15號周末或假日.那么假期應(yīng)該延期!

如何申報

登錄電子稅務(wù)局:點擊——我要繳稅——申報納稅——增值稅小規(guī)模納稅人申報——填表——填表——立即填表,然后我們就可以填數(shù)了。

你不會算嗎?不要害怕!系統(tǒng)會自動計算!

申報表的填寫方法

(1)只開具增值稅普通發(fā)票

只發(fā)普通票,不含稅銷售符合小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策(月3萬以下,季9萬以下):

在第10或11欄中填寫銷售額。(申報時,第10欄和第11欄中只能填寫一欄)

只發(fā)普通票,不含稅銷售不符合小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策(月3萬以上,季9萬以上):

根據(jù)相應(yīng)的稅率填寫第1欄和第3欄中的銷售額(第1欄和第3欄中的相同金額)或第4欄和第6欄中的銷售額(第4欄和第6欄中的相同金額)

(二)只開具增值稅專用發(fā)票

對于代開或自開的特價機票,無論發(fā)行金額多少,都應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的稅率在第1欄和第2欄(第1欄和第2欄金額相同)或第4欄和第5欄(第4欄和第5欄金額相同)填寫銷售額。

(3)同時開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票

同時發(fā)放特票和普通票,特票和普通票之和符合小微企業(yè)免征增值稅的優(yōu)惠政策(月3萬以下,季9萬以下):

發(fā)行的特價機票金額按相應(yīng)稅率分別填寫在第1欄和第2欄(第1欄和第2欄金額相同)或第4欄和第5欄(第4欄和第5欄金額相同)

發(fā)行的普通票金額填寫第10欄或第11欄。(申報時,第10欄和第11欄中只能填寫一欄)

同時發(fā)放特票和普通票,特票和普通票發(fā)票金額之和不符合小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策(每月3萬以上,每季度9萬以上):

發(fā)行的特種客票金額按相應(yīng)稅率填寫在第二或第五欄;

按相應(yīng)稅率填寫第三欄或第六欄;

將第2列和第3列中的金額添加到第1列,或?qū)⒌?列和第6列中的金額添加到第4列。

(四)銷售免征增值稅的貨物和服務(wù)以及應(yīng)稅活動(如銷售蔬菜、鮮肉、鮮蛋等免稅商品)

在第9欄和第12欄中填寫銷售額(第9欄和第12欄中的金額相同)

同時在“增值稅減免稅申報單”的免稅項目中選擇相應(yīng)的免稅項目,填寫當期免稅銷售額。

注:以上例子是建立在所有納稅人的經(jīng)營活動均按事實開具發(fā)票的前提下的

提示:

1.申報數(shù)據(jù)包括但不限于發(fā)票金額,納稅人應(yīng)根據(jù)實際經(jīng)營情況如實申報;

2.第2、5欄中,不僅可以填寫稅務(wù)機關(guān)開具的專用發(fā)票金額,還應(yīng)填寫領(lǐng)取專用票的小規(guī)模納稅人開具的專用票金額;

3.在第3、6欄中,不僅可以填寫稅控票據(jù)開具的普通發(fā)票金額,還可以填寫稅務(wù)機關(guān)開具的普通發(fā)票金額;

4.當?shù)?、3列有數(shù)據(jù)時,記得填寫第1列的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)應(yīng)第2、3列數(shù)據(jù)之和。填寫第4欄的規(guī)則,

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